2、确认完善信息 , 设定平台密码 。 确认和填写企业的基本信息 , 并选择是否设置平台密码及找回问题 。
3、勾选并保存 。 通过“发票勾选”或“批量勾选”模块 , 根据需要选择发票进行勾选操作 , 并保存 。
4、手工数据确认 。 纳税人需要在每个税款所属当期对已勾选保存未确认的数据进行确认操作 , 且每期可以进行多次勾选、多次确认 。
5、数据汇集和抵扣统计 。 纳税人可以实时通过抵扣统计模块查询当期已认证的所有发票数据 , 作为当期进行申报抵扣的依据 。
法律依据:《增值税专用发票使用规定》 第十四条 一般纳税人取得专用发票后 , 发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的 , 或者因销货部分退回及发生销售折让的 , 购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》 。
增值税发票认证怎么操作一、增值税专用发票认证抵扣流程
1.取得增值税进项专用发票后 , 应在180日内进行认证 , 认证后的进项发票可以抵扣 。 现在都在网上认证了 。 如果你进入国税局的网站 , 从网上认证植入一个软件 , 你的国税局会给你一个密钥安装 , 然后扫描发票 , 通过扫描仪发送给国税局 , 一会儿就能得到认证回复 。
2.只能扣除认证发票进项税 。 此外 , 非增值税专用发票的抵扣 , 如运输发票(7%抵扣) , 在网上认证时不能直接从海关进口增值税发票中抵扣 , 但需要收集数据 。 采集数据的方法是在国税局的网站下种植一个通用的税务数据采集软件 , 将输入的数据用u盘复制 , 在报税时带到国税局进行抵扣 。
3.纳税申报流程现在通常在网上报告 。 但是你需要把纳税申报表送到税务局:
(1)一般(1 ~ 10天) , 每月初为抄税期 。 抄税很简单 。 现在是税控机开发票 。 将金税卡插入与税控机连接的电脑 , 打开开票软件 , 点击抄税 。
②打印进项税和销售发票清单:认证通过时打印进项 , 从税控机打印销售发票清单 。
③根据打印的清单填写各种报表 , 同时有报告月份的会计报表 。
第二 , 增值税进项发票认证和复制纳税申报表不是一回事 。 复制报税应该是报税 , 复制报税和认证 。 是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作 , 是金税工程开票认证系统的工作 。
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