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【发票开错了怎么办】如果当月发现错误,无论是普通发票还是专用发票 , 处理方法都是一样的 。在税控系统中找到错误的发票,双击,然后单击作废,可以根据需要重新开具发票 。无效发票应填写完整,然后加盖公司统一发票注销章 。如果需要跨月作废发票,普通发票只需在税控系统输入发票编码,然后开具红字发票 。最后,可以在会计处理过程中核销收入红字 。如果是特价票,打开税控盘 , 点击开红字发票 。你应该根据你的实际情况来选择 。
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实 , 字迹清楚,全部联次一次打印 , 内容完全一致 , 并在发票联和抵扣联加盖发票专用章 。
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