1、小规模国税季报怎么报小规模国税季报的申报方法是:
1、通过数字证书登录“网上税务局”,单击“网上办税”;
2、自动识别税号,输入密码,单击“登录”;
3、选择适用的数字证书,单击“确定”;
【小规模国税季报怎么报】4、输入PIN码,默认为“111111”,单击“确定”;
5、单击“网上申报缴税”可以申报小规模增值税,地方税可以单击“地方税费业务办理”;
6、在菜单里选择“增值税申报”;
7、下面是小规模增值税申报表,第一大项本期数第2栏填写“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”,第10栏填写“小微企业免税销售额”,如果本季度自行开票销售额不超过30万元,那么,第1栏=第2栏、第9栏=第1栏 。本年累计不用填写,会自动计算的;
8、第二部分是税款计算,“本期免税额”就是本期销售额不超过30万元而产生的免税额,第15栏“本期应纳税额”是因为本期我们在税局代开发票而产生的增值税,代开发票产生的增值税是不免的 , 同时,在代开是已经实际缴纳,所以,“本期应补(退)税额”为零 。申报表填写完毕以后直接申报即可 。
2、公司申报国税0税怎么报首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”,再“进入办税区”再输入你们公司国税副本上的纳税人识别号,和密码 。
然后,现在你就进入到了国税内用网了,你再点“申报缴税”—“进入办税区”就会出现你要报的税种,如果是月度就是会出现“增值税”,季度的话还会有“企业所得税”(如果你们公司是在地税交所得税 , 则不会出现),增值税0申报很好办,直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了,如果你们是小规模则这个表都不用填,直接“保存” , 然后点正式申报就行了,如果你们是一般纳税人 , 则你要把你们开了多少销项发票 , 收了多少进项发票都填上,但你的是0申报,那要确保销项减进项为0就行了,然后再点保存,再正式申报就行了 。如果是企业所得税 , 那你就得拿着你们公司的利润表照着利润表上的数字填上去然后点保存,再点正式申报 , 最后点“扣款”如果是亏或0申报可以不用点“扣款”因为根本就不交税点了扣款也扣不到款,一般的0申报做到“正式申报”这一步就行了 。另外,如果你们是企业所得税核定了(如按收入核定),则你只需在表中填上你的营业收入就行了,都不用填利润表上的期间费用 。然后后面的步骤一样的 。
3、国税如何网上零申报1、进入国家税务局官网 。
2、点击纳税申报,进入纳税申报页面 。
3、点击网上申报,进入选择地域界面,这里以选择北京市国税为例 。
4、点击北京国税,进入登录页面 。
5、进入纳税主页面,进行报税:(1)、首先填写纳税人信息表;(2)、要完成增值税小规模纳税人申报时 , 必须先删除两个报表的关联性;(3)、然后按顺序填写税额抵减情况表、申报表主表辅助填报工具和增值税纳税申报表,最后税额填写为零;(4)、填写营改增试点企业税负变化表,然后直接补零保存就行 。(6)、填写代征地税申报表,完成 。
4、国税纳税申报重复申报怎么处理处理方法如下:
如公司确实多缴纳税费,首先需要根据相关规定向主管税务局提出退税申请 。
纳税人申请退税时需要准备的资料如下:
1、《退税申请表》;
2、 完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
3、申报表原件、复印件;
4、纳税人书面申请或其他说明材料 。
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