出纳工作内容及流程:

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财务工作中 , 你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢?
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一、办理银行存款和现金领取 。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理 。
三、做银行账和现金账 , 并负责保管财务账 。
四、负责报销差旅费的工作 。
1、员工出差分借支和不可借支 , 若需要借支就必须填写借支单 , 然后交总经理审批签名 , 交由财务审核 , 确认无误后 , 由出纳发款 。
2、员工出差回来后 , 据实填写支付证明单 , 并在单后面贴上收据或发票 , 先交由证明人签名 , 然后给总经理签名 , 进行实报实销 , 再经会计审核后 , 由出纳给予报销 。
五、员工工资的发放 。
1、现金收付
(1)现金收付的 , 要当面点清金额 , 并注意票面的真伪 。若收到假币予以没收 , 由责任人负责 。
(2)现金一经付清 , 应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额 , 由责任人负责 。
(3)把每日收到的现金送到银行 , 不得"坐支" 。
【出纳工作内容描述】(4)每日做好日常的现金盘存工作 , 做到账实相符 。做好现金结报单 , 防止现金盈亏 。下班后现金与等价物交还总经理处 。
(5)一般不办理大面额现金的支付业务 , 支付用转账或汇兑手续 。特殊情况需审批 。
(6)员工外出借款无论金额多少 , 都须总经理签字 , 批准并用借支单借款 。若无批准借款 , 引起纠纷 , 由责任人自负 。
2、银行账处理
(1)登记银行日记账时先分清账户 , 避免张冠李戴 。开汇兑手续 。
(2)每日结出各账户存款余额 , 以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况 , 以调度资金 。每日下班之前填制结报单 。
(3)保管好各种空白支票 , 不得随意乱放 。
(4)公司账务章平时由出纳保管 。
3、报销审核
(1)在支付证明单上经办人是否签字 , 证明人是否签字 。若无 , 应补 。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改 。若有 , 问明原因或不予报销 。
(3)正规发票是否与收据混贴 , 若有 , 应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外 , 其余收据不得报销 , 也不得税前扣除 , 钟书补充) 。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过3项 。若超过 , 应重填 。
(5)大、小金额是否相符 。若不相符 , 应更正重填 。
(6)报销内容是否属合理的报销 。若不属 , 应拒绝报销 , 有特殊原因 , 应经审批 。
(7)支付证明单上是否有总经理签字 。若无 , 不予报销 。

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